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高新企業所得稅申報期限_高新企業申報,稅務如何審查?

高新企業所得稅申報期限_高新企業申報,稅務如何審查?

在線咨詢 時間: 2022-07-03 00:08:09
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小規模納稅人企業所得稅每個季度的次月1-15日期間申報,年度為次年的1-5月底期間申報。根據《增值稅暫行條例》及其《增值稅暫行條例實施細則》的規定,小規模的認定

小規模納稅人企業所得稅每個季度的次月1-15日期間申報,年度為次年的1-5月底期間申報。

根據《增值稅暫行條例》及其《增值稅暫行條例實施細則》的規定,小規模的認定標準

1.從事貨物生產或者提供應稅勞務的納稅人,以及以從事貨物生產或者提供應稅勞務為主,并兼營貨物批發或者零售的納稅人,年應征增值稅銷售額(以下簡稱應稅銷售額)在50萬元以下(含本數,下同)的;“以從事貨物生產或者提供應稅勞務為主”是指納稅人的年貨物生產或提供應稅勞務的銷售額占全年應稅銷售額的比重在50%以上。

2.對上述規定以外的納稅人,年應稅銷售額在80萬元以下的。

企業所得稅不是按幾個點繳納的,是按照企業的利潤總額的25%繳納的,2012年一月份申報企業所得稅時,你可以根據2011年實現的利潤總額減去已經預繳的企業所得稅,然后預繳,最終等所得稅報告出來了,再確定是否補繳所得稅

謝邀;

你說的是高新技術企業申報吧?如果是申報,主要的負責部門應該是科技部門,稅務部門主要會在企業申報高新技術企業后,申請享受稅收優惠時進行備案之類的。具體高新申請等可以查閱兩個文件:“高新技術企業認定管理辦法”以及“高新技術企業認定管理工作指引”。鑒于問題有點模糊,從以下幾個方面進行回答;

1.很多企業開始申請高新技術企業,為什么?因為高新技術企業的企業所得稅率是15%,優惠力度是很大的。而且是有文件明文規定的;另外,擁有高新資質,在申請其他項目基金這一塊也會有很多優勢,所以現在越來越多的企業開始申請高新技術企業資質,譬如,江蘇2018年對高新技術企業資質的獎勵達到了驚人的高度,南京浦口區發文:對于首次申請高新技術企業資質的企業,可以一次性獲得補助50萬元,重新認定的高企也有30萬元的補助獎勵。這個獎勵措施可是很誘惑人的。 如果再加上企業申請高新后,每年15%的企業所得稅率(一般企業企業所得稅率為25%),那么可想而知,這從側面增加了企業多少利潤?感覺一大筆票子飛過來了。

2.好了,下面簡單說一下題主提的問題,高新技術企業資質,需要企業具備這樣的一個資質,具有科技部、稅務部門、以及財政部一起簽發的高新技術企業證書。對于企業來講,首先要去申請,每年有2-3次的申報機會,大部分是2次,大約四五月份一次,七八月份一次,有些特殊年份是三次,這個要看具體通知。

3.申報工作一般是由當地的科技部門負責,他們會在網站上進行具體通知的,企業按照要求準備提交料(線上+線下),或者企業如果覺得麻煩委托專業的第三方去申報也行,畢竟這個申報事宜比較復雜。然后后續會有一個專家審核環節,按照你準備的幾大模塊的資料,認定部門會邀請財務專家、技術專家分別對你申報的資料進行打分,最終得分大于70分(不含),才能夠通過高新認定。這過程中需要出具近三年研發費用的專項審計/鑒證報告以及近一年高新收入的專項審計/鑒證報告,這個需要具備資質的會計師事務所或者稅務師事務所出具。

4.通過高新技術企業認定后,你需要按照高新技術的規定,每年對你的高新技術指標進行維護、復核,只要你每年高新所要求的幾大指標達到要求,就可以享受15%的優惠稅率,每年匯算清繳的時候按照高企的要求去稅務部門將相關資料備案,然后你就可以享受15%的稅率(當然,有些地方可能即使條件符合要求,但是鑒于稅源等多方面考慮,政策執行有些....你懂得)當然,對于高新技術資質的企業,稅務部門會每隔一段時間會對高企的資質是否符合文件規定的要求進行審查,所以企業在日常維護過程中需要著重關注。因為一旦被檢查不符合要求,需要說明問題,balabala...更嚴重的,由認定機構取消其高新技術企業資格,并通知稅務機關追繳其不符合認定條件年度起已享受的稅收優惠。


5.說到這里,你可能想了解,哪些企業能夠申請高企呢?基本上是下面幾個硬性指標:成立一年以上+企業產品符合“八大領域”+企業有研發+有專利+近一年無重大安全/質量事故或者違法行為+查賬征收等,基本上就能夠申報高新了。至于研發費用以及研發人員、專利數量等等具體要求就不再敘述了,可以直接看我文章剛開始給大家的兩份文件。

6.如果你對高新這一塊具體有哪些要求比較感興趣,可以查閱我的頭條號,里面有一篇文章是關于“如何使企業所得稅降低40%”里面對于每一個指標都有詳細的描述。


好了,如果我的分享對你有點幫助,幫個忙,點擊右上方關注一下我的頭條號:紅太狼聊財稅。謝謝洛。

企業如何按季預交企業所得稅??

1.按季預交企業所得稅是企業所得稅的征收管理辦法:統一計算、分級管理、就地預繳、匯總清算、財政調庫。就地預交就是總機構、分支機構分月或分季分別向所在地主管稅務機關申報預繳企稅,年終再由總機構匯算清繳,抵減預繳稅款,多退少補。

2.企業所得稅預繳--指季度結束,就截止到本季度末的利潤總額累計預繳所得稅。查賬征收。

3.定率征收的企業是按截止到本季度末的營業收入累計預繳所得稅。

4.營業收入*所得率*所得稅率=應預繳所得稅額(一季度)

5.營業收入*所得率*所得稅率=應預繳所得稅額-以前季度已經預繳數=本季度實際應補繳數(二、三、四季度)

6.如何預繳--季度末,向稅務機關做所得稅申報,繳納(自核自繳),年度終了做所得稅匯算清繳。



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